Comptable Fournisseur SAP H/F - Fed Finance Paris - 75
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Le poste est situé Paris 12 en CDI à pourvoir dès que possible.
La Direction des Services Financiers recherche, dans le cadre d'un remplacement, un Comptable Fournisseurs Frais Généraux - SAP en CDI
Sous la supervision du Responsable Comptabilité Fournisseurs vos principales missions sont :
- Embarquement des fournisseurs à la dématérialisation des factures auprès du prestataire de dématérialisation
- Traitement de factures de frais généraux des sociétés du groupe Printemps,
- Répondre aux fournisseurs sur le statut de traitement de leur factures (détail de règlement, relances factures échues...)
- Traitement des rejets de virements (blocage du compte et demande actualisation de la fiche fournisseur au service concerné)
- Relance de fournisseurs débiteurs frais généraux et Immos
- Traitement des Notes de frais (NEO/KDS) et de leur mise en paiement
- Suivi de la bonne exécution Processus P2P « Purchase to Pay » (des demandes d'achats, de bons de commandes, de leur réception)
- Répondre aux demandes des opérationnels (demandeurs, approbateurs) sur le traitement des commandes, des factures
- Sponsorise auprès des opérationnels en interne les bonnes pratiques du processus P2P (et en externe les bonnes pratiques du processus d'achats et de facturation auprès des fournisseurs
La Direction des Services Financiers recherche, dans le cadre d'un remplacement, un Comptable Fournisseurs Frais Généraux - SAP en CDI
Sous la supervision du Responsable Comptabilité Fournisseurs vos principales missions sont :
- Embarquement des fournisseurs à la dématérialisation des factures auprès du prestataire de dématérialisation
- Traitement de factures de frais généraux des sociétés du groupe Printemps,
- Répondre aux fournisseurs sur le statut de traitement de leur factures (détail de règlement, relances factures échues...)
- Traitement des rejets de virements (blocage du compte et demande actualisation de la fiche fournisseur au service concerné)
- Relance de fournisseurs débiteurs frais généraux et Immos
- Traitement des Notes de frais (NEO/KDS) et de leur mise en paiement
- Suivi de la bonne exécution Processus P2P « Purchase to Pay » (des demandes d'achats, de bons de commandes, de leur réception)
- Répondre aux demandes des opérationnels (demandeurs, approbateurs) sur le traitement des commandes, des factures
- Sponsorise auprès des opérationnels en interne les bonnes pratiques du processus P2P (et en externe les bonnes pratiques du processus d'achats et de facturation auprès des fournisseurs
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